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芯片測試技術服務商利揚芯片發布2021年報

汽車玩家 ? 來源:利揚芯片官網 ? 作者:利揚芯片官網 ? 2022-05-13 11:08 ? 次閱讀
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芯片測試技術服務商廣東利揚芯片測試股份有限公司發布2021年報,具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數據

2021年

2020年
本期比上年
同期增減(%)

2019年
營業收入 391,198,103.07 252,825,408.92 54.73 232,013,365.71
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
105,841,853.17 51,947,231.14 103.75 60,837,907.16
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性損益的凈利潤
91,664,749.97 45,733,922.75 100.43 58,609,568.82
經營活動產生的現
金流量凈額
191,780,317.87 105,365,346.34 82.01 151,347,136.51

2021年末

2020年末
本期末比上
年同期末增減(%)

2019年末
歸屬于上市公司股
東的凈資產
1,050,689,997.99 976,377,527.00 7.61 453,481,676.65
總資產 1,260,044,307.09 1,092,105,824.66 15.38 580,008,177.05

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增
減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.78 0.49 59.18 0.61
稀釋每股收益(元/股) 0.77 0.49 57.14 0.61
扣除非經常性損益后的基本每
股收益(元/股)
0.67 0.43 55.81 0.59
加權平均凈資產收益率(%) 10.49 10.01 增加0.48個百分點 15.56
扣除非經常性損益后的加權平 9.08 8.82 增加0.26個百分點 14.99

均凈資產收益率(%)
研發投入占營業收入的比例(%) 12.46 9.80 增加2.66個百分點 9.48

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

報告期內,公司實現營業收入約為 39,119.81 萬元,較上年同期增加 54.73%;實現歸屬于上 市公司股東的凈利潤約為 10,584.19 萬元,較上年同期增加 103.75%;本期歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益的凈利潤約為 9,166.47 萬元,較上年同期增加 100.43%。截止 2021 年 12月 31 日,公司總資產共計 126,004.43 萬元,同比增長 15.38%;歸屬于上市公司股東的凈資產 為 105,069.00 萬元,同比增長 7.61%。

上述主要會計數據及財務指標的增長,主要由于以下因素引起:

(1)2021 年度伴隨國內集成電路產業蓬勃發展,行業景氣度持續提升,公司積極把握市場機 遇,持續對中高端測試產能布局擴充,加大市場開拓力度,引進優質客戶,客戶結構發生變化。 另外,隨著募投項目逐步落地,測試產能逐漸釋放并產生效益,公司 2021 年度在 5G 通訊、工業 控制、生物識別、MCUAIoT 等領域的芯片測試保持快速增長;

(2)2021 年下半年測試訂單飽滿,產能滿負荷運轉,規模效應使得固定成本分攤降低,綜合推 動公司 2021 年度營業收入與凈利潤大幅增長;

(3)為保持和提升公司核心競爭力,公司持續保持研發投入強度,2021 年度投入為 4,875.29 萬元,較上年度增加 96.73%;

(4)為滿足未來可持續發展戰略需要,進一步調動員工積極性,吸引和留住優秀人才,公司于 2021 年實施上市首期股權激勵計劃,2021 年發生股份支付費用金額為 1,854.15 萬元,該費用計 入經常性損益。

2021 年分季度主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業收入 69,880,803.81 89,626,593.02 111,775,654.02 119,915,052.22
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
14,646,513.01 24,985,970.78 37,862,024.35 28,347,345.03

歸屬于上市公司股東
的扣除非經常性損益后的凈利潤

12,802,739.06

22,720,537.46

37,911,413.10

18,230,060.35
經營活動產生的現金
流量凈額
45,206,606.09 45,986,529.24 37,771,908.00 62,815,274.54

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 2021年金額 附注(如
適用)
2020年金額 2019年金額
非流動資產處置損益 4,808,973.19 41,658.12 -2,040.77
越權審批,或無正式批準文
件,或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但
與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
8,942,858.89 6,234,698.33 2,252,654.39
計入當期損益的對非金融企業
收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及
合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損
4,025,587.21 876,541.51 327,994.53
因不可抗力因素,如遭受自然
災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子
公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或
有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的
有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金

融負債產生的公允價值變動損
益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款
項、合同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計
量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規
的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外
收入和支出
-1,190,350.24 -6,758.84 190,825.31
其他符合非經常性損益定義的
損益項目
85,788.50 28,401.00 -237,310.00
減:所得稅影響額 2,495,754.35 961,231.73 303,785.12
少數股東權益影響額(稅
后)
合計 14,177,103.20 6,213,308.39 2,228,338.34

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
交易性金融資產 226,804,219.44 0 226,804,219.44
合計 226,804,219.44 0 226,804,219.44

報告期內主要經營情況

報告期內,公司實現營業收入 39,119.81 萬元,比上年同期增長 54.73%;歸屬于上市公司 股東的凈利潤 10,584.19 萬元,比上年同期增長 103.75%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
營業收入 391,198,103.07 252,825,408.92 54.73
營業成本 184,707,106.36 136,267,605.14 35.55
銷售費用 10,877,970.07 5,018,360.46 116.76
管理費用 44,193,326.36 30,511,310.39 44.84
財務費用 -184,345.98 3,066,898.99 -106.01
研發費用 48,752,947.18 24,782,129.58 96.73
投資收益 4,025,587.21 876,541.51 359.26
信用減值損失 -2,305,542.08 -581,649.13 296.38
資產處置收益 4,916,866.32 41,658.12 11,702.90
營業外支出 1,409,415.38 108,680.00 1,196.85
經營活動產生的現金流量凈額 191,780,317.87 105,365,346.34 82.01
投資活動產生的現金流量凈額 -250,516,890.30 -415,048,528.79 -39.64
籌資活動產生的現金流量凈額 -51,757,854.56 463,747,581.53 -111.16

營業收入變動原因說明:主要是公司在 5G 通訊、工業控制、生物識別、MCU、AIoT 等領域的芯片測試保持快速增長所致;

營業成本變動原因說明:主要是營業收入增加,相應成本增加所致;

銷售費用變動原因說明:主要是公司經營規模逐漸增大,銷售費用相應增加。另外,公司通過內部提拔及外部招攬方式,從前端的銷售網絡布局到后端的客戶一體化服務,優化營銷團隊結構,提升相關薪酬福利,導致人力成本及展業成本相應增加所致;

管理費用變動原因說明:主要是公司管理人員薪酬福利提升及 2021 年實施限制性股票激勵導致 股份支付增加所致;

財務費用變動原因說明:主要是存款利息收入增加和收到政府貼息所致;

研發費用變動原因說明:主要是公司對不同資歷的研發人員重新按能力水平劃分相應職級,在職研發人員得到不同程度的薪酬福利提升。報告期內,實施主要針對以技術研發人員為主的 2021 年度限制性股票激勵計劃使股份支付增加。另外,為滿足市場需求及未來業務開展需要,研發團 隊在不同芯片應用領域的廣度及深度開發測試方案,持續增強研發投入特別是中高端芯片測試方 案研發,其中研發物料消耗、固定資產折舊、無形資產攤銷等投入增加。為滿足中高端測試方案 需求,提升測試效率,公司增加測試設備的研發投入;

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系本報告期營業收入增長及上年期末應收賬款在本報告期內陸續收回;

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要是上年期末將部分閑置資金購買理財產品, 本年度隨著募投項目快速推進投入,閑置募集資金購買理財產品較上年減少; 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系 2020 年上市收到募集資金所致;

投資收益變動原因說明:主要是公司將閑置自有資金和募集資金購買理產財品獲得收益;

信用減值損失變動原因說明:主要是公司部分客戶破產清算全額計提壞賬;公司營業收入增加, 計提應收賬款壞賬準備所致;

資產處置收益變動原因說明:主要是公司處置部分陳舊且利用率較低的中低端設備所致。

營業外支出變動原因說明:主要是公司積極參與公益慈善活動,報告期內,公司捐贈集成電路

育事業及公益慈善活動所致。

注:根據財政部于 2017 年 7 月 5 日關于修訂印發《企業會計準則第 14 號—收入》的通知(財會[2017]22 號)要求,公司經第二屆董事會第二十次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》,自 2020 年 1 月 1 日起開始執行新收入準則,針對發生在商品控制權轉移給客戶之前,且為履行 銷售合同而發生的運輸成本,將其銷售費用全部重分類至營業成本,公司《2020 年年度報告》 已按上述會計政策執行。報告期內,合同相關的運輸費用均在“營業成本”中列報。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內,公司實現營業收入 39,119.81 萬元,比上年同期增長 54.73%。營業成本 18,470.71 萬元,比上年同期增長 35.55%。2021 年度伴隨國內集成電路產業蓬勃發展,行業景 氣度持續提升,公司積極把握市場機遇,持續對中高端測試產能布局擴充,加大市場開拓力度, 引進優質客戶,客戶結構發生變化。另外,隨著募投項目逐步落地,測試產能逐漸釋放并產生效 益,公司 2021 年度在 5G 通訊、工業控制、生物識別、MCU、AIoT 等領域的芯片測試保持快速增 長。

(1)。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收入比上年增減(%) 營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
測試收入 374,322,501.75 175,927,266.49 53.00 53.16 35.79 增加6.01
個百分點
其他業務
收入
16,875,601.32 8,779,839.87 47.97 100.27 30.91 增加27.56
個百分點
主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收入比上年增減(%) 營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
芯片成品
測試
265,930,350.90 114,071,897.44 57.10 71.79 47.82 增加6.95
個百分點
晶圓測試 108,392,150.85 61,855,369.05 42.93 20.97 18.06 增加1.40
個百分點
主營業務分地區情況

分地區

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收入比上年增減(%) 營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
華南 255,941,866.82 110,939,766.09 56.65 48.06 27.47 增加7.00
個百分點
華東 49,315,860.34 31,201,657.04 36.73 143.51 112.54 增加9.22
個百分點
華北 28,594,842.34 16,448,771.63 42.48 35.18 54.11 減少7.06

個百分點
西南 22,064,210.45 12,498,341.34 43.35 -13.04 -16.11 增加2.07
個百分點
其他地區 18,405,721.80 4,838,730.39 73.71 287.14 112.42 增加21.62
個百分點
主營業務分銷售模式情況

銷售模式

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收入比上年增減(%) 營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
直銷 391,198,103.07 184,707,106.36 52.78 54.73 35.55 增加6.68
個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 公司以集成電路晶圓測試和芯片成品測試為主要收入來源,2021 年度收入未發生重大變化,均為相關收入。

(2)。 產銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產品

單位

生產量

銷售量

庫存量
生產量
比上年增減
(%)
銷售量
比上年增減
(%)
庫存量
比上年增減
(%)
芯片成品
測試
1,718,107,241 1,687,414,479 43,240,322 41.45 35.77 244.61
晶圓測試 538,813 515,782 31,465 -8.06 -0.61 273.07

產銷量情況說明 晶圓和芯片成品均屬于集成電路設計公司的產品,公司主要采用以銷定產的模式,實行訂單

式測試服務,經測試合格的晶圓和芯片成品暫時移入倉庫或客戶指定的地點交付。

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業情況

分行業

成本構成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)
情況說明
測試成本 折舊費用 56,484,394.13 32.11 47,401,372.51 36.59 19.16
直接人工 22,664,652.82 12.88 15,119,738.09 11.67 49.90
制造費用 78,145,345.34 44.42 52,660,302.97 40.65 48.40
燃料動力 18,632,874.20 10.59 14,379,497.76 11.10 29.58

合計 175,927,266.49 100.00 129,560,911.33 100.00 35.79
分產品情況

分產品

成本構成項目

本期金額
本期占
總成本比例(%)

上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額
較上年同期變動比例(%)

況說明

晶圓測試
折舊費用 24,595,661.55 13.98 21,723,697.67 16.77 13.22
直接人工 6,138,833.11 3.49 5,200,715.19 4.01 18.04
制造費用 24,067,776.95 13.68 19,150,904.20 14.78 25.67
燃料動力 7,053,097.45 4.01 6,235,688.44 4.81 13.11
芯片成品測試 折舊費用 31,888,732.58 18.13 25,677,674.84 19.82 24.19
直接人工 16,525,819.71 9.39 9,919,022.90 7.66 66.61
制造費用 54,077,568.39 30.74 33,509,398.77 25.86 61.38
燃料動力 11,579,776.75 6.58 8,143,809.32 6.29 42.19
合計 175,927,266.49 100.00 129,560,911.33 100.00 35.79

成本分析其他情況說明

報告期內,隨著不斷擴充測試產能規模,一方面,公司除新增與測試相關的生產人員外,還提 高相關人員的薪酬福利,綜合使得與生產相關的人員薪酬福利占總成本比例上升;另一方面,隨 著測試設備的增加,與其相關的維護成本隨之增長。

(5)。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

√適用 □不適用 報告期內,公司新增納入合并范圍的子公司包括全資子公司上海芯丑,海南利致。截至報告期末,公司共有 5 家境內控股子公司,1 家境外控股子公司。

(6)。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 21,216.90 萬元,占年度銷售總額 54.24%;其中前五名客戶銷售額中關聯方 銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯關系
1 客戶一 6,118.01 15.64
2 客戶二 4,662.41 11.92
3 客戶三 4,138.32 10.58
4 客戶四 3,166.20 8.09
5 客戶五 3,131.96 8.01
合計 / 21,216.90 54.24 /

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形

√適用 □不適用

報告期內,公司前 5 名客戶中存在新增客戶,主要從事 5G 通訊及工業控制領域。

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 32,298.98 萬元,占年度采購總額 63.52%;其中前五名供應商采購額中關 聯方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯關系
1 供應商一 21,745.26 42.76
2 供應商二 4,317.97 8.49
3 供應商三 2,323.50 4.57
4 供應商四 2,206.57 4.34
5 供應商五 1,705.68 3.35
合計 / 32,298.98 63.52 /

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
銷售費用 10,877,970.07 5,018,360.46 116.76
管理費用 44,193,326.36 30,511,310.39 44.84
研發費用 48,752,947.18 24,782,129.58 96.73
財務費用 -184,345.98 3,066,898.99 -106.01

4. 現金流

√適用 □不適用

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
經營活動產生的現金流量凈額 191,780,317.87 105,365,346.34 82.01
投資活動產生的現金流量凈額 -250,516,890.30 -415,048,528.79 -39.64
籌資活動產生的現金流量凈額 -51,757,854.56 463,747,581.53 -111.16

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